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        17-05

        行政事業單位內部控制規范(試行)

        為了進一步提高行政事業單位內部管理水平,規范內部控制,加強廉政風險防控機制建設,根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》等法律法規和相關規定,制定行政事業單位內部控制規范(試行)

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        20-02

        財政部會計司關于調整2019年度行政事業單位內部控制報告報送時間的通知

        按照黨中央、國務院關于新型冠狀病毒肺炎疫情防控的部署要求,為妥善做好疫情防控期間行政事業單位內部控制報告編報工作,全力支持打贏疫情防控阻擊戰,現就有關事項通知如下:

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        20-01

        2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作啟動

        全面掌握2019年全國各級各類行政事業單位內部控制建立與實施情況,深入推進行政事業單位加強內部控制體系建設,根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)和《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)的

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        23

        17-05

        行政事業單位內部控制基礎性評價報告參考格式

        為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神,按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求,依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》的有關規定,我們對本單位(部門)的內部控制基礎情況進行了評價

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        22

        17-05

        十八屆四中全會關于全面推進依法治國若干重大問題的決定(全文)

        十八屆四中全會關于全面推進依法治國若干重大問題的決定明確指出:加強對政府內部權力的制約,是強化對行政權力制約的重點。對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購等權力,集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權,定期輪崗,強化內部流程控制

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        17-05

        關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見

        內部控制是保障組織權力規范有序、科學高效運行的有效手段,也是組織目標實現的長效保障機制。為認真貫徹落實黨的十八屆四中全會精神,現對全面推進行政事業單位內部控制建設提出以下指導意見

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        04

        19-12

        關于切實加強地方預算執行和財政資金安全管理有關事宜的通知

        隨著財政國庫管理制度改革不斷深化,各地財政部門逐步建立起較為完善的預算執行管理機制,有效提升了財政資金的使用效率和安全性。但在實際工作中,一些地區沒有嚴格執行國庫集中支付制度關于資金支付和清算管理的規定,個別地區財政部門資金存放和國庫現金管理不夠規范

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        19-04

        重慶市財政局關于進一步加強行政事業單位內部控制建設的通知

        重慶市財政局于2018年開展了內部控制建設合規性檢查,總的來看,全市各級各類行政事業單位內部控制建設取得了階段性成效,為建設符合我市實際的內部控制制度體系奠定了實踐基礎和工作基礎。

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        18-11

        財政部關于開展2018年度行政事業單位內部控制 報告編報工作的通知

        為掌握全國各級各類行政事業單位內部控制建立與實施情況,全面推進行政事業單位加強內部控制建設,根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)和《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)的有關要求

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        18-11

        上海市財政局關于進一步加強本市政府采購內控制度建設暨印發《政府采購業務內控風險指引綱要》的通知

        為貫徹落實簡政放權、“放、管、服”的改革方針,深化政府采購制度改革,落實采購人責任主體,根據《財政部行政事業單位內部控制規范(試行)》、《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》、《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見》的要求

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